COMPAÑÍA DE COMERCIO Y EXPORTACIÓN - AFILIADA AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO.


BASE LEGAL

La Ley 323-2003, según enmendada, conocida como "Ley de la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico", crea esta Compañía como una corporación pública y la adscribe al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).

Mediante la Ley 141-2018, conocida como la "Ley de Ejecución del Plan de Reorganización del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de 2018", se enmienda la Ley 323, supra, y se crea el Programa de Comercio y Exportación del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico.

Asimismo, se transfieren al DDEC todas las funciones y poderes de la Corporación para el Desarrollo de las Exportaciones de Puerto Rico y de la Compañía de Comercio y Exportación. A fin de permitirle al DDEC llevar a cabo las funciones, facultades y poderes que le encomienda la Ley 141, supra, se transfieren los balances existentes del presupuesto de la Administración que están bajo la custodia del Departamento de Hacienda y de la Corporación para el Desarrollo de las Exportaciones para el año fiscal vigente y otros fondos disponibles por concepto de otras leyes y fondos especiales.

MISIÓN

Fomenta el desarrollo del comercio, con especial énfasis en la pequeñas y medianas empresas y las exportaciones de productos y servicios de Puerto Rico a otros paises o regiones fuera de las fronteras puertorriqueñas. Además, tiene la responsabilidad de desarrollar y proveer programas de información, asesoramiento, promoción y servicios directos a las empresas o individuos dedicados en Puerto Rico a las distintas actividades del comercio local e internacional.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2017 2018 2019 2020
Sept./16 Sept./17 Sept./18 Feb./19 Proy.

 

Cantidad total de puestos 131 107 101 104 104

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2019-2020 es proyectado durante el proceso presupuestario.

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2019-2020

El Presupuesto Aprobado por la Junta de Supervisión y Administración Financiera (la Junta de Control Fiscal) armoniza con el Plan Fiscal certificado por la Junta de Control Fiscal, incluyendo el pago de las pensiones ("PayGo")..

El Presupuesto Aprobado permitirá el cumplimiento con los deberes ministeriales, cónsono con la aplicación de la política pública.

El Presupuesto incluye Asignaciones Especiales para varios proyectos e iniciativas: Proyecto Industrias Creativas, Proyecto Empleo Directo al Centro Urbano, Proyecto Franquicias Exportables, Proyecto Programa de Microempresas y Proyecto Puerto Rico Emprende.

Los Ingresos Propios provienen del arrendamiento de los almacenes y oficinas que se encuentran ubicadas a través de toda la Isla.

Los Fondos Federales provienen de dos subvenciones federales del "U.S. Small Business Administration" (SBA). Ambas corresponden al programa federal "State Trade and Export Promotion " (STEP) diseñado hacia el logro de tres objetivos específicos: aumentar el número de pequeñas y medianas empresas que exploran nuevos mercados internacionales; aumentar el valor de las exportaciones de productos y servicios de las pequeñas y medianas empresas locales en los mercados internacionales y expandir la base de pequeñas y medianas empresas exportadoras facilitándoles el proceso hacia estos fines.

RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Facilidades Comerciales 4,408 2,943 2,831 2,989
Centro de Desarrollo de Negocios 2,099 1,277 1,374 1,268
Empresas de Expansión y Mercadeo Internacional 963 886 994 1,205
Programas de Incentivos y Alianzas Estratégicas 860 783 1,451 1,580
Investigación de Mercados y Economía 489 358 405 360
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 8,819 6,247 7,055 7,402
 
Subsidios, Incentivos y Donativos Gasto Gasto Asig. Asig.
Empresas de Expansión y Mercadeo Internacional 0 0 31 31
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio Directo 0 0 31 31
 
Mejoras Permanentes Gasto Gasto Asig. Asig.
Facilidades Comerciales 2,062 4,143 1,233 249
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio Directo 2,062 4,143 1,233 249
 
Total, Servicio Directo 10,881 10,390 8,319 7,682
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 9,656 6,099 4,922 4,194
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 9,656 6,099 4,922 4,194
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 0 0 3,575 2,615
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio de Apoyo 0 0 3,575 2,615
 
Total, Servicio de Apoyo 9,656 6,099 8,497 6,809
 
Total, Programa 20,537 16,489 16,816 14,491
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 4,234 690 632 580
Fondos Federales 0 398 434 434
Ingresos Propios 14,241 11,258 10,911 10,582
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 18,475 12,346 11,977 11,596
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Fondos Federales 0 0 31 31
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 0 31 31
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Ingresos Propios 0 0 3,575 2,615
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 3,575 2,615
 
Mejoras Permanentes  
Ingresos Propios 2,062 4,143 1,233 249
Subtotal, Mejoras Permanentes 2,062 4,143 1,233 249
Total, Origen de Recursos 20,537 16,489 16,816 14,491
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 8,941 6,695 7,326 6,262
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,735 1,708 1,453 1,129
Servicios Comprados 2,331 1,267 1,161 1,158
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 690 600 0
Gastos de Transportación 68 93 84 107
Servicios Profesionales 678 1,420 877 694
Otros Gastos Operacionales 251 241 303 1,519
Asignaciones Englobadas 4,234 0 0 0
Compra de Equipo 170 29 29 0
Materiales y Suministros 32 27 33 36
Anuncios y Pautas en Medios 35 176 79 691
Reserva Presupuestaria 0 0 32 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 18,475 12,346 11,977 11,596
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 0 0 31 31
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 0 31 31
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 3,575 2,615
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 3,575 2,615
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 2,062 4,143 1,233 249
Subtotal, Mejoras Permanentes 2,062 4,143 1,233 249
Total, Concepto 20,537 16,489 16,816 14,491



PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Facilidades Comerciales

Descripción del Programa

Provee instalaciones de almacenamiento para la distribución de productos, así como instalaciones comerciales a los empresarios a través de la Isla. Administra los almacenes e instalaciones comerciales estratégicamente localizados en San Juan, Ponce y Mayagüez. Además, es la encargada de administrar la Zona Libre de Comercio # 61, que ubica en el Centro Mercantil Internacional.

Clientela

Empresas en expansión, que distribuyen sus productos alrededor de la Isla y, empresas con potencial de exportación, las que se benefician de la Zona Libre de Comercio para la distribución en los mercados internacionales.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 4,408 2,943 2,831 2,989
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,408 2,943 2,831 2,989
 
Mejoras Permanentes  
Ingresos Propios 2,062 4,143 1,233 249
Subtotal, Mejoras Permanentes 2,062 4,143 1,233 249
Total, Origen de Recursos 6,470 7,086 4,064 3,238
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,633 1,083 1,246 1,413
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,277 1,300 1,047 271
Servicios Comprados 1,461 536 508 233
Gastos de Transportación 26 12 24 11
Otros Gastos Operacionales 5 5 0 1,043
Compra de Equipo 0 2 0 0
Materiales y Suministros 6 5 6 6
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 0 12
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,408 2,943 2,831 2,989
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 2,062 4,143 1,233 249
Subtotal, Mejoras Permanentes 2,062 4,143 1,233 249
Total, Concepto 6,470 7,086 4,064 3,238
 

Centro de Desarrollo de Negocios

Descripción del Programa

Provee servicios integrados e individualizados y asesora a empresarios potenciales. Estos servicios incluyen, análisis en los renglones de financiamiento, exportación e importación, incentivos económicos, mercadeo internacional y educación continua. Tiene establecidos cinco Centros de Desarrollo de Negocios, uno por cada polo de desarrollo económico.

Clientela

Comerciantes, futuros empresarios y exportadores a través de toda la Isla.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 2,099 1,277 1,374 1,268
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,099 1,277 1,374 1,268
Total, Origen de Recursos 2,099 1,277 1,374 1,268
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,738 937 1,051 807
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 159 166 148 289
Servicios Comprados 186 161 160 148
Gastos de Transportación 4 1 3 8
Otros Gastos Operacionales 6 6 6 5
Materiales y Suministros 6 6 6 3
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 0 8
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,099 1,277 1,374 1,268
Total, Concepto 2,099 1,277 1,374 1,268
 

Empresas de Expansión y Mercadeo Internacional

Descripción del Programa

Incentiva y promueve la actividad de exportación de las empresas locales. Identifica mercados potenciales para los productos y servicios. Asiste al empresario en el desarrollo de un plan de exportación, además de ofrecer las herramientas básicas para una formación en comercio internacional. Realiza misiones comerciales en diferentes países de manera que los empresarios locales puedan exportar sus productos o servicios. Mantiene una base de datos de los exportadores actuales y potenciales.

Clientela

Sector de empresas en expansión que exportan a mercados locales e internacionales y nuevos empresarios con capacidad de exportar sus bienes y servicios.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 0 166 160 160
Ingresos Propios 963 720 834 1,045
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 963 886 994 1,205
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Fondos Federales 0 0 31 31
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 0 31 31
Total, Origen de Recursos 963 886 1,025 1,236
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 615 464 532 548
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 75 60 61 203
Servicios Comprados 136 138 106 75
Gastos de Transportación 22 39 43 28
Servicios Profesionales 0 48 35 35
Otros Gastos Operacionales 113 109 215 310
Materiales y Suministros 2 2 2 2
Anuncios y Pautas en Medios 0 26 0 4
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 963 886 994 1,205
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 0 0 31 31
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 0 31 31
Total, Concepto 963 886 1,025 1,236
 

Programas de Incentivos y Alianzas Estratégicas

Descripción del Programa

Provee el diseño, planificación, adiestramiento y evaluación de la mayoría de las áreas de desarrollo empresarial operados a través del Sistema de Centros de Desarrollo de Negocios (CDN). Mantiene un programa de promoción sobre servicios disponibles y atiende la línea de acceso a los servicios. Este cuenta con las siguientes unidades: Gerencia de Programas y Alianzas, Promoción de Servicios, Centro de Recursos para el Empresarismo y los Exportadores, y el Instituto de Comercio Exterior y Desarrollo Empresarial.

Clientela

Futuros empresarios y exportadores, nuevas empresas y empresas en crecimiento

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 0 632 580
Fondos Federales 0 232 274 274
Ingresos Propios 860 551 545 726
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 860 783 1,451 1,580
Total, Origen de Recursos 860 783 1,451 1,580
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 638 373 360 348
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 75 64 76 103
Servicios Comprados 137 133 116 121
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 0 600 0
Gastos de Transportación 1 34 1 29
Servicios Profesionales 0 0 231 231
Otros Gastos Operacionales 2 33 3 100
Materiales y Suministros 2 2 5 11
Anuncios y Pautas en Medios 5 144 27 637
Reserva Presupuestaria 0 0 32 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 860 783 1,451 1,580
Total, Concepto 860 783 1,451 1,580
 

Investigación de Mercados y Economía

Descripción del Programa

Recopila, analiza, organiza e interpreta toda la información cuantitativa que sea necesaria y que permita a la Agencia analizar la actividad comercial en general. Además, realiza evaluaciones de estudios de viabilidad, para hacer recomendaciones sobre la ubicación de estaciones de gasolina y centros comerciales, conforme con lo dispuesto en la Ley 171-2000, conocida como "Ley del Registro de Comerciantes y de Negocios".

Clientela

Pequeños y medianos comerciantes

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 489 358 405 360
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 489 358 405 360
Total, Origen de Recursos 489 358 405 360
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 281 187 241 246
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 74 60 61 62
Servicios Comprados 131 109 100 43
Gastos de Transportación 1 0 1 3
Otros Gastos Operacionales 1 1 1 2
Materiales y Suministros 1 1 1 1
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 0 3
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 489 358 405 360
Total, Concepto 489 358 405 360
 

PROGRAMA DE SERVICIO DE APOYO

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Ofrece servicios a todas las áreas operacionales, administra lo concerniente a los recursos humanos y fiscales y fiscaliza el uso de los fondos asignados a la Compañía.

Clientela

Personal de la Agencia

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 4,234 690 0 0
Ingresos Propios 5,422 5,409 4,922 4,194
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 9,656 6,099 4,922 4,194
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Ingresos Propios 0 0 3,575 2,615
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 3,575 2,615
Total, Origen de Recursos 9,656 6,099 8,497 6,809
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 4,036 3,651 3,896 2,900
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 75 58 60 201
Servicios Comprados 280 190 171 538
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 690 0 0
Gastos de Transportación 14 7 12 28
Servicios Profesionales 678 1,372 611 428
Otros Gastos Operacionales 124 87 78 59
Asignaciones Englobadas 4,234 0 0 0
Compra de Equipo 170 27 29 0
Materiales y Suministros 15 11 13 13
Anuncios y Pautas en Medios 30 6 52 27
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 9,656 6,099 4,922 4,194
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 3,575 2,615
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 3,575 2,615
Total, Concepto 9,656 6,099 8,497 6,809